一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年7月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR078-24E/PR307-24E 抽纸 30 834.0 洁柔/C&SPR078-24E/PR307-24E 验收通过 2 太太乐 BB108拖把 10 600.0 太太乐BB108 验收通过 3 得印 9970奖状纸 200 100.0 得印/Befon9970 验收通过 4 优必利 8K荣誉证书内芯 100 50.0 优必利8K 验收通过 5 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 6 爱柯布洛 68*78 垃圾袋 2 480.0 爱柯布洛68*78 验收通过 7 超焰 PT-01 垃圾袋 2 440.0 超焰PT-01 验收通过 8 得力 5534 报告夹 30 30.0 得力/deli5534 验收通过 9 可其氏 500g 草酸 15 30.0 可其氏500g 验收通过 10 心相印 DT32150 抽纸 2 520.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 11 锐进 HC-75 档案盒 20 240.0 锐进HC-75 验收通过 12 百家好世 bjhs1-0646 扫把 10 250.0 百家好世bjhs1-0646 验收通过 13 益美得 SB-0318 扫把 10 50.0 益美得SB-0318 验收通过 14 锐进 HC-55 档案盒 5 40.0 锐进HC-55 验收通过 15 西玛 21252 报告夹 50 100.0 西玛/CIMA21252 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘丽华
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