一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: 金沙县梦桤文具店
三、 *采购项目编号: ************611
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2025年3月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 申士 7025 会议笔记本 12 144.0 申士/SNSIR7025 验收通过 2 晨光 AWMY2302 彩色白板笔 12色装(12支/盒) 2 42.0 晨光/M&GAWMY2302 验收通过 3 得力 70816 水性马克笔 12色 24色 36色 48色 60色 80色 20 458.0 得力/deli70816 验收通过 4 奥文 8K/4K 素描纸绘画纸 20张/包 10 90.0 奥文8K/4K 验收通过 5 得力 5682 档案盒 A4塑料档案盒 粘扣蓝色 35mm 单只装 10 100.0 得力/deli5682 验收通过 6 得力 30404 棉纸双面胶带 10个/托 1 16.0 得力/deli30404 验收通过 7 得力 5681 档案盒 A4塑料档案盒 粘扣蓝色 25mm 单个装 4 36.0 得力/deli5681 验收通过 8 得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 白色棒芯 12支/盒 3 54.0 得力/deli7101 验收通过 9 得力 5502 文件袋 A4加厚透明文件袋 按扣 10个装 4 72.0 得力/deli5502 验收通过 10 得力 5684 档案盒 A4塑料档案盒 粘扣蓝色 75mm 单只装 2 30.0 得力/deli5684 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 周艳梅
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